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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-26 17:33

你好!


對的

春暖花開 追問

2018-10-27 10:07

老師:1.若增值稅留底,分錄怎么做?
2.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?

蔣飛老師 解答

2018-10-27 10:49

1.留抵
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

蔣飛老師 解答

2018-10-27 10:50

2.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:原材料(或庫存商品)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

春暖花開 追問

2018-10-27 11:13

留抵做分錄時(shí),怎么沒有\(zhòng)"應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額\"科目,企業(yè)借方有余額時(shí),可不可以不做分錄,放在借方就行?

春暖花開 追問

2018-10-27 11:18

2. 企業(yè)當(dāng)月增值稅貸方大于借方是,差額100直接放在\"已交稅金\",不做\"轉(zhuǎn)出未交增值稅\"這分錄,行不?
在交納時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100
     貸:銀行存款       100

蔣飛老師 解答

2018-10-27 14:03

你好!

可以的

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20
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