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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-24 05:53

你好,你的意思是該貨物對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額應(yīng)該計(jì)入什么科目是吧,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差額不需要單獨(dú)計(jì)入某個(gè)科目。正常根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。收到發(fā)票,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。開票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

牛老師 解答

2018-10-24 05:54

月底根據(jù)本月公司所有業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額。并借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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