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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-10-22 11:46

應(yīng)當(dāng)作為“應(yīng)付職工薪酬(職工福利)“核算。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-10-22 11:51

月末結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里?需要并到個(gè)人工資繳納個(gè)稅嗎?

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-10-22 15:41

麻煩老師解答一下

岳老師 解答

2018-10-23 07:52

是的,應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,需要合并繳納個(gè)人所得稅。

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你好,借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2019-06-10 11:53:26
那你好 做到福利費(fèi)即可
2019-01-15 11:25:47
可以記賬。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款或現(xiàn)金
2017-07-16 13:34:38
應(yīng)當(dāng)作為“應(yīng)付職工薪酬(職工福利)“核算。
2018-10-22 11:46:14
借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
2020-01-08 14:01:44
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