
請(qǐng)問一下小規(guī)模企業(yè),7-9月代開專票不含稅銷售額是12萬多。當(dāng)場(chǎng)就繳納了增值稅及附加稅,在申報(bào)納稅的時(shí)候,地稅附加是零申報(bào)嗎?還需要再次繳納地稅嗎??沒有核定銷售額
答: 你好,可以0申報(bào)的,附加稅不用再次繳納的
老師,小規(guī)模企業(yè),在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票時(shí)繳納了增值稅,企業(yè)按季申報(bào)納稅時(shí),季銷售額(包含稅務(wù)代開的專票)不夠9萬,請(qǐng)問地方教育附加,教育附加,城建稅,可以減免嗎?
答: 增值稅免征,對(duì)應(yīng)的城建稅、附加稅也免征。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)除了繳納增值稅,還繳納了附加稅。我們平時(shí)附加稅都是在地稅申報(bào)。這樣地稅上申報(bào)附加的時(shí)候是不是代開的就不計(jì)算了
答: 你好,是的


窗頭明月枕邊書 追問
2018-10-21 22:02
郭老師 解答
2018-10-21 22:06