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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-20 20:49

你好,這個分錄不對。增值稅是價外稅,沒有計提的說法。你指的是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧?

玲瓏 追問

2018-10-20 21:06

這個月申報下個月扣款。這個月增值稅怎么做?

玲瓏 追問

2018-10-20 21:08

老師你剛說的金稅盤服務費如果這個月不抵走管理費用。那這個有損益了,如果以后抵的話是不是還沖紅管理費呢?

彩麗老師 解答

2018-10-20 21:11

第一問回復:做繳納增值稅分錄  借:應繳稅費-應交增值稅-未交增值稅   貸:銀行存款
第二問回復:是的,等當期有應交增值稅時紅沖管理費用

玲瓏 追問

2018-10-20 21:17

那就是說增值稅當月不繳納時也不做分錄,下個月扣款繳納時再做分錄是嗎?我覺得確認時應該做一個分錄,繳納時直接再做一個不行嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 21:19

在銷售確認收入時就要做增值稅,借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應繳稅費-增值稅
繳納增值稅時  借:應繳稅費-增值稅   貸:銀行存款
這樣一借一貸增值稅就平了

玲瓏 追問

2018-10-20 21:27

老師還有一點要問你,這個金稅盤費用如果項目是簡易計稅不存在抵扣那這個減免稅可以減免嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 21:30

如果這個月不抵扣,可以等以后有應交增值稅時抵扣

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
實務中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當月只做 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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