
出口退稅申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表哪個(gè)先申報(bào)
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
4月開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要出口退稅的,認(rèn)證不抵扣,8月由于金額錯(cuò)誤,重開,納稅申報(bào)表2會(huì)自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,但是這個(gè)金額4月沒(méi)有抵扣,其實(shí)是不用轉(zhuǎn)出的,那要如何申報(bào)?
答: 將原來(lái)認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,填入附表2第3欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想咨詢一下 本期勾選的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票納稅申報(bào)表應(yīng)填在哪里
答: 老師這樣填對(duì)嘛?


牛老師 解答
2018-10-19 18:54