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佳佳
于2015-12-01 15:12 發(fā)布 ??842次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-12-01 15:21
按本月金額的差額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤
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月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費(fèi)用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費(fèi)用
答: 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是啥
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)五月份的時(shí)候管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
討論
老師,你好。我在本月因?yàn)楸P盈已用紅筆登記了一筆沖銷管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),這一筆沖銷的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫呢
在賬本上管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
月末計(jì)提管理費(fèi)用工資要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的T型賬戶具體該怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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