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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 12:02

借:應(yīng)收賬款——XX公司   負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)

顏容  追問(wèn)

2018-10-18 13:07

老師,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)確認(rèn)了收,銀存一次就退了,但又要分?jǐn)偼耸杖朐趺赐耍?/p>

江老師 解答

2018-10-18 13:17

上面是負(fù)數(shù),就是退收入,沖減收入

顏容  追問(wèn)

2018-10-18 14:50

請(qǐng)問(wèn)老師我外接別人借了款退了2000元,我們自己又墊付退款500,請(qǐng)問(wèn)分步湊的分錄?還有我是用金蝶軟件操作

江老師 解答

2018-10-18 14:52

以前借款是借了多少錢(qián),以前的分錄是如何處理的?

顏容  追問(wèn)

2018-10-18 15:36

外借了2000元,然后我們退款2500元,有500是自己的錢(qián)退的

江老師 解答

2018-10-18 15:37

為什么要多退500元呢?肯定有原因,如利息

顏容  追問(wèn)

2018-10-18 23:25

老師,請(qǐng)問(wèn)我要支付物業(yè)費(fèi),再計(jì)提物業(yè)費(fèi)再攤銷怎么做分錄?這三部怎么做分錄?

江老師 解答

2018-10-19 09:30

一、計(jì)提物業(yè)費(fèi)
借:管理費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款——XX公司
二、支付物業(yè)管理費(fèi)
借:其他應(yīng)付款——XX公司
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
二、如果是攤銷物業(yè)管理費(fèi),是提前支付了物業(yè)管理費(fèi)
借:管理費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi)

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