1月份購入固定資產(chǎn)發(fā)票未到,總共11000元(普票),先付了10000元現(xiàn)金,尾款后面再對公付,分錄這樣對嗎? 借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000 庫存現(xiàn)金 10000 8月份收到發(fā)票的時候,分錄紅字 借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000 庫存現(xiàn)金 10000 再重新按發(fā)票入賬,這樣對嗎 借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 11000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金 10000
弄花香滿衣
于2018-10-18 09:05 發(fā)布 ??985次瀏覽
- 送心意
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-10-18 09:14
你好,這樣也可以,建議紅沖時,貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。
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你好,沒有存貨嗎?其他的沒有,差額放到未分配利潤。
2022-03-09 17:33:42

你好!借方余額累計=貸方余額累計
2022-03-09 17:42:19

你好,這樣也可以,建議紅沖時,貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。
2018-10-18 09:14:06

沒有這種公式。只能說資產(chǎn)總額減負責(zé)總額等于權(quán)益;而權(quán)益等于股東投入+創(chuàng)造的累計利潤。
2019-03-05 06:11:40

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
2022-02-07 16:59:49
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