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忘卻
于2018-10-12 07:45 發(fā)布 ??1252次瀏覽
小小劉老師
職稱: CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2018-10-12 08:56
你好,給你一些思路: 1.交接要交接好,特別關(guān)注稅務(wù)的特殊問題處理,賬務(wù)數(shù)據(jù)交接要核對清楚。 2.再賬務(wù)清楚的情況下,將原始憑證制作記賬憑證,再登記賬簿,制作財務(wù)報表 3.不管季報還是月報,稅款要在每個月申報期內(nèi)按時足額申報繳納 4.季報的報表再核對無誤后再進行申報
忘卻 追問
2018-10-12 08:57
前會計沒有交接就走了
2018-10-12 08:58
現(xiàn)在有7.8.9三個月的賬沒做
2018-10-12 09:00
我現(xiàn)在看資產(chǎn)負(fù)債表每個月都是一樣的
怎么辦呀
小小劉老師 解答
2018-10-12 09:07
那你首先要做的是核對已有賬簿的余額是否與實際相符,第二步趕緊先把之前的帳補起來,再核對銀行存款和現(xiàn)金實際金額是否對的上,再核對發(fā)票開票金額與賬務(wù)中收入金額是否對的上,采購發(fā)票是否和采購金額是否對的上。
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小小劉老師 | 官方答疑老師
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
★ 4.95 解題: 2985 個
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忘卻 追問
2018-10-12 08:57
忘卻 追問
2018-10-12 08:58
忘卻 追問
2018-10-12 09:00
忘卻 追問
2018-10-12 09:00
小小劉老師 解答
2018-10-12 09:07