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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-11 15:05

你好,認(rèn)繳制沒(méi)有實(shí)際出資,是不能通過(guò)實(shí)收資本核算 
這樣做分錄是錯(cuò)誤的

286660828 追問(wèn)

2018-10-11 15:12

我看老會(huì)計(jì)都是這樣做帳的

鄒老師 解答

2018-10-11 15:13

你好,這樣的分錄是錯(cuò)誤的,實(shí)際收到投資,貸方才通過(guò)實(shí)收資本核算的

286660828 追問(wèn)

2018-10-11 15:15

那不這樣做,發(fā)生的支出,都是用現(xiàn)金支付的,不這樣做,怎么做合適?是按支出總金額,認(rèn)繳實(shí)收資本,?還是做借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款。?

鄒老師 解答

2018-10-11 15:16

你好,不需要做這個(gè)分錄 
發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用 就   借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款等科目

286660828 追問(wèn)

2018-10-11 15:19

如果是借的公司的,其他應(yīng)付款,明細(xì),寫(xiě)誰(shuí)?

鄒老師 解答

2018-10-11 15:22

你好,就是公司名稱  其他應(yīng)付款——某某公司

286660828 追問(wèn)

2018-10-11 15:28

那要是借的個(gè)人的,老板的,是不是貸,其他應(yīng)付款~某某人

鄒老師 解答

2018-10-11 15:33

你好,是的,是這樣處理的

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