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286660828
于2018-10-11 15:04 發(fā)布 ??924次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-11 15:05
你好,認(rèn)繳制沒(méi)有實(shí)際出資,是不能通過(guò)實(shí)收資本核算 這樣做分錄是錯(cuò)誤的
286660828 追問(wèn)
2018-10-11 15:12
我看老會(huì)計(jì)都是這樣做帳的
鄒老師 解答
2018-10-11 15:13
你好,這樣的分錄是錯(cuò)誤的,實(shí)際收到投資,貸方才通過(guò)實(shí)收資本核算的
2018-10-11 15:15
那不這樣做,發(fā)生的支出,都是用現(xiàn)金支付的,不這樣做,怎么做合適?是按支出總金額,認(rèn)繳實(shí)收資本,?還是做借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款。?
2018-10-11 15:16
你好,不需要做這個(gè)分錄 發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用 就 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款等科目
2018-10-11 15:19
如果是借的公司的,其他應(yīng)付款,明細(xì),寫(xiě)誰(shuí)?
2018-10-11 15:22
你好,就是公司名稱 其他應(yīng)付款——某某公司
2018-10-11 15:28
那要是借的個(gè)人的,老板的,是不是貸,其他應(yīng)付款~某某人
2018-10-11 15:33
你好,是的,是這樣處理的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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