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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-05-22 16:07

老師,我這是內(nèi)帳,不知道該怎么確認收入,因為水票和賣出去的是一樣的,收回時不知道哪張是福利水票

曉海老師 解答

2015-05-22 15:11

你好!你們這種情況按稅務(wù)局要求應(yīng)該視同銷售。應(yīng)該確認收入繳稅??匆幌逻@里對你有幫助http://wenda.haosou.com/q/1368551391061835  具體分錄(1)企業(yè)用自產(chǎn)商品發(fā)放福利 分錄 
      借:應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利 
          貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                 應(yīng)繳稅費--增(銷) 
結(jié)轉(zhuǎn) :借:主營業(yè)務(wù)成本 
           貸:庫存商品

曉海老師 解答

2015-05-25 09:10

你好!你們應(yīng)該區(qū)別水票,比如在贈送的水票上打上“贈”字,這樣就好做賬了。內(nèi)帳不用確認收入直接進福利費吧,可以在發(fā)出時直接確認費用,也可以在收到有贈字的水票時確認費用。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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