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送心意

牛老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-10 19:34

你好,如果工地所有費(fèi)用都通過工程施工核算建議計(jì)入工程施工-自營成本-其他費(fèi)用-辦公費(fèi)。如果可以通過管理費(fèi)用核算也可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。

 つ.半夏 追問

2018-10-11 09:42

有些設(shè)備和費(fèi)用在這個(gè)工地用完了,再去一個(gè)工地用。那這樣的設(shè)備和如對講機(jī)這類的低值易耗品應(yīng)該如何入賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?年底如何處理呢?

牛老師 解答

2018-10-11 12:49

如果金額不大的話建議直接在這個(gè)項(xiàng)目攤銷完,以后接著使用就可以了,不去5000元一下的可以直接計(jì)入費(fèi)用。

牛老師 解答

2018-10-11 12:49

大金額的設(shè)備建議還是正常計(jì)提折舊。

 つ.半夏 追問

2018-10-11 13:18

金額大是指多少以上呢? 
如果箱電纜什么的如何做分錄呢?

牛老師 解答

2018-10-11 13:32

一般金額5000作為標(biāo)準(zhǔn),,當(dāng)然可以根據(jù)你們公司自己的管理要求定。如果一次性攤銷就借:管理費(fèi)用或工程施工,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款或應(yīng)付賬款。如果通過低值易耗品核算,就借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款或應(yīng)付賬款。

牛老師 解答

2018-10-11 13:32

攤銷是時(shí),借管理費(fèi)用或工程施工,貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品攤銷。

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