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水杯子
于2018-10-10 14:50 發(fā)布 ??3176次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-10 14:52
本年利潤的余額在貸方,可以先彌補(bǔ)以前年度虧損,再有盈利,計(jì)提企業(yè)所得稅
水杯子 追問
假如金額是5200元,分錄怎么做,怎么計(jì)算?
江老師 解答
2018-10-10 14:53
是什么金額,是利潤金額,還是企業(yè)所得稅的金額?
2018-10-10 14:57
是利潤金額
2018-10-10 15:02
你們的企業(yè)所得稅稅率是多少呢?是20%減半征收還是25%的企業(yè)所得稅,還是15%的企業(yè)所得稅稅率?
2018-10-10 15:11
是25%的
2018-10-10 15:12
5200*25%=1300元 借:所得稅費(fèi)用 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1300
2018-10-10 15:19
計(jì)提完了,會(huì)計(jì)憑證就做完了,不需要再做任何憑證了吧
需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 借:本年利潤1300 貸:所得稅費(fèi)用1300
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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