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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-10 14:52

本年利潤的余額在貸方,可以先彌補(bǔ)以前年度虧損,再有盈利,計(jì)提企業(yè)所得稅

水杯子 追問

2018-10-10 14:52

假如金額是5200元,分錄怎么做,怎么計(jì)算?

江老師 解答

2018-10-10 14:53

是什么金額,是利潤金額,還是企業(yè)所得稅的金額?

水杯子 追問

2018-10-10 14:57

是利潤金額

江老師 解答

2018-10-10 15:02

你們的企業(yè)所得稅稅率是多少呢?是20%減半征收還是25%的企業(yè)所得稅,還是15%的企業(yè)所得稅稅率?

水杯子 追問

2018-10-10 15:11

是25%的

江老師 解答

2018-10-10 15:12

5200*25%=1300元 
借:所得稅費(fèi)用   1300 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1300

水杯子 追問

2018-10-10 15:19

計(jì)提完了,會(huì)計(jì)憑證就做完了,不需要再做任何憑證了吧

江老師 解答

2018-10-10 15:19

需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 
借:本年利潤1300 
貸:所得稅費(fèi)用1300

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