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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-09 09:26

你好,沖紅之后會(huì)重新開具正確的發(fā)票嗎?

Aban 追問

2018-10-09 09:28

開了,但是由于稅率的變更,我沖紅的17的,正確開出的是16的,

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:32

沖紅之后你也可以開具17%的,已開具的16%的發(fā)票你已經(jīng)給對(duì)方了嗎?

Aban 追問

2018-10-09 09:35

給了,沖紅后開具的是16的稅率,是開錯(cuò)了嗎?可是我們開票系統(tǒng)已經(jīng)沒有17的了

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:41

可以在開票界面復(fù)制之前開錯(cuò)的發(fā)票,稅率就是17%的

Aban 追問

2018-10-09 09:43

可是現(xiàn)在我們已經(jīng)開出了16的發(fā)票了

Aban 追問

2018-10-09 09:47

16的票我們就按正常的銷售走,17的沖紅的發(fā)票我們按對(duì)方退貨走,那么退的17的,我在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填入哪里

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:48

如果你不想作廢這張發(fā)票,你申報(bào)增值稅的時(shí)候就會(huì)有差異,需要去稅局大廳申報(bào)

Aban 追問

2018-10-09 09:52

我有兩張發(fā)票,一張是對(duì)方退貨,只開具了紅票,另一張是項(xiàng)目開錯(cuò)了,這張沖紅后開具了正確品名的16的票。如果做廢我只要做廢沖紅后開具正確發(fā)票的這張對(duì)不

Aban 追問

2018-10-09 09:53

那么對(duì)方退貨的那張,就是我沖紅17稅率的那張,我應(yīng)該怎么報(bào)稅?

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:00

你沖紅的這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票金額是大于紅字發(fā)票金額的吧?按正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問

2018-10-09 10:07

老師,我想問的是沖紅的這張17的發(fā)票,沒有開具正常16的發(fā)票,這張的紅字,應(yīng)該在報(bào)稅時(shí)填入哪里

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:09

倒數(shù)第二個(gè)我的回復(fù)有誤,想成另外一種情況了。你這種情況申報(bào)增值稅不用體現(xiàn)這張紅字發(fā)票,按正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問

2018-10-09 10:10

我應(yīng)該將17的負(fù)數(shù),填入哪里.沒有開具16,不需要減啊

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:12

17的負(fù)數(shù)不填在增值稅申報(bào)表中,按當(dāng)月開具發(fā)票的匯總表金額填增值稅申報(bào)表,也就是當(dāng)月開票的正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問

2018-10-09 10:21

老師,我還是理解不了,我的問題是 9月份有一張17的稅率的發(fā)票沖紅了,本月報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么報(bào)

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:24

上面我已經(jīng)給你說了申報(bào)增值稅的填法,你不要把沖紅想得太復(fù)雜了,就跟你平常申報(bào)增值稅是一樣的,只是在開票系統(tǒng)里有個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票

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