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雨停江南
于2018-09-30 16:41 發(fā)布 ??1436次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-09-30 16:42
你好“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。
雨停江南 追問
2018-09-30 16:43
老師,我不是要你幫我解釋概念
老江老師 解答
2018-09-30 16:45
認證了,沒有抵扣,可以借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
請教,機票的票面金額與支付金額不符,票面為1000元,但實際支付985元,可以進項稅額抵扣,應該怎么做會計分錄
答: 您好 請問是機票行程單嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位,進項稅額抵扣的會計分錄怎么做?求指教
答: 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
老師好:請教貨運代理進項稅額加計抵扣10%的會計分錄怎么處理?
討論
2016年度進項稅額已抵扣,本月需要進項轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄
老師,請問這個月進項稅額已經(jīng)夠了,多了得進項稅額本月不認證抵扣,會計分錄要怎么做,等到后期需要的時候再認證抵扣,這個快遞分錄又要怎么做?
這個進項稅額5660.38已經(jīng)抵扣后的會計分錄?謝謝
“待認證進項稅額”已勾選認證之后,實際抵扣時如何做會計分錄?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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雨停江南 追問
2018-09-30 16:43
老江老師 解答
2018-09-30 16:45