
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票入賬時(shí)10000,后來(lái)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,實(shí)際付款9000,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,這是銷售折讓 ,對(duì)方應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票給咱呀!
已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn),發(fā)票要進(jìn)行拆分,怎樣做賬務(wù)處理
答: 拆分是什么意思,分開(kāi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月底購(gòu)買的設(shè)備(固定資產(chǎn)),已經(jīng)驗(yàn)收了,發(fā)票還沒(méi)到,可以進(jìn)行入庫(kù)賬務(wù)處理嗎?
答: 可以,先按估價(jià)入庫(kù),等到發(fā)票到了再調(diào)整


世燕 追問(wèn)
2018-09-30 16:09
老江老師 解答
2018-09-30 16:10