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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-29 14:48

你好,你把減免稅額也轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去,就能看出來了,要減掉480的

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你好,你把減免稅額也轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去,就能看出來了,要減掉480的
2018-09-29 14:48:20
應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
這個分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
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