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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-09-29 11:29

你沒有繳納進口稅,就不用體現(xiàn)進口稅 
直接  借 原材料 20000 
            貸 銀行存款 20000

貽斯 追問

2018-09-29 11:32

老師,我做了進口增值稅的抵扣,直接會有什么聯(lián)系嗎?

羅老師 解答

2018-09-29 11:41

你實際進項抵扣了,就記賬 
借 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 
    貸 銀行存款

貽斯 追問

2018-09-29 13:18

老師,那就是說我這2萬美元中含稅,到時候我要把美元轉(zhuǎn)成人民幣。借進口原材料(不含進口增值稅價+關(guān)稅);應交稅金--應交增值稅進項稅,貸銀行存款2萬。這樣對嗎

羅老師 解答

2018-09-29 13:23

對,就是你這樣記賬的

貽斯 追問

2018-09-29 14:10

老師,麻煩問一下住宿費專票可以抵扣嗎

羅老師 解答

2018-09-29 14:33

住宿費發(fā)票的進項可以抵扣的

貽斯 追問

2018-09-29 14:35

老師住宿費是不是只可以記業(yè)務招待費,記不了成本?

羅老師 解答

2018-09-29 14:37

客戶是為生產(chǎn)的就是可以計入成本,是為銷售的就計入銷售費用

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相關(guān)問題討論
你好,關(guān)稅記入進口貨物的成本,增值稅需要錄入電子稅務局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
是的,是這樣賬務處理的
2020-07-06 11:02:30
你沒有繳納進口稅,就不用體現(xiàn)進口稅 直接 借 原材料 20000 貸 銀行存款 20000
2018-09-29 11:29:27
購貨的時候可以直接寫 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅——待抵扣增值稅 貸:銀行存款 抵扣的時候 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——待抵扣稅額
2018-11-16 16:55:00
您好,對的,就這樣寫就可以的
2023-11-15 13:37:54
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