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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-29 10:40

你好,對的,你的表述正確

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
一般情況下,只需要按照差額結轉即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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