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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-27 17:03

你好!是的。是沖減本期的了。你到時候讀入負數就明白了。

畫筆 追問

2018-09-27 17:04

那么本月我開票怎么計算稅額呢? 
 
銷項正數票金額是 35043.1  稅額是5606.9 金額是40650 
我有一張進項票金額 26034.48 稅額4165.52 金額30200 
 
本月我開了銷項負數金額32030.7,稅額是5445.22 ,合計37475.92

宋生老師 解答

2018-09-27 17:08

您好!你如果本月是這種情況,建議你就不要認證進項了。因為會導致退稅。

畫筆 追問

2018-09-27 17:23

那我不認證進項票 直接銷項正數5606.9-銷項負數5445.22 ,進項票不認證 直接交稅161.68?

宋生老師 解答

2018-09-27 17:28

您好!是的。就是這個意思。

畫筆 追問

2018-09-27 17:29

這張銷項負數票就相當于進項票了? 
因為這張票是沖減貨款開的,不需要再開,那以后就不管他,我把本月的進項票放到10月再用就可以對吧

宋生老師 解答

2018-09-27 17:30

你好!是的。相當于進項了。 
是的。就是這樣操作

畫筆 追問

2018-09-27 17:50

那我這個會計分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2018-09-28 08:20

您好!分錄跟藍字發(fā)票一樣,只是金額寫負數。比如借應收賬款-116 貸主營業(yè)務收入-100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-16

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你好!是的。是沖減本期的了。你到時候讀入負數就明白了。
2018-09-27 17:03:32
實際銷售數額;實際銷售稅額對著是這個實際收入和稅額填哪項
2019-05-27 10:46:04
您好,直接做收入即可,借:應收賬款,負數,貸;主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅,負數。
2016-12-16 20:45:28
沒明白你說的是啥意思呢?專票紅沖普票?
2023-04-23 15:10:17
您好!這個稅號都開錯了,你們根本就不能收,退回讓對方去處理就可以了。 因為這都是對方的問題啊。
2016-10-31 10:27:49
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