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Bessy
于2018-09-27 15:26 發(fā)布 ??5498次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-27 15:27
沖銷上個月的計提,按發(fā)票的金額入費用處理就可以了
Bessy 追問
2018-09-27 15:33
計提水電費,借管理費用,水電費,20 貸其他應付款20。 下個月收到票時候 借其他應付款20 借管理費用,水電費5。貸庫存現(xiàn)金25?
江老師 解答
2018-09-27 15:35
一、下月收到發(fā)票 沖銷上月的計提分錄 借:管理費用——水電費 -20 貸:其他應付款 -20 二、按發(fā)票的金額入賬 借:管理費用——水電費 25 貸:庫存現(xiàn)金25
2018-09-27 15:38
二的借方不是其他應付款?怎么是管理費用,。計提了借管理費用,支付時候借也是管理費用??
2018-09-27 15:39
支付時你的其他應付款已平賬,不過第二筆分錄也可以通過其他應付款過一下。 1、借:管理費用——水電費 25 貸:其他應付款——XX公司25 2、借:其他應付款——XX公司25 貸:庫存現(xiàn)金25
2018-09-27 15:44
假如我這個月計提了20。下個月實際收到發(fā)票25的。這個少計提的,不管?直接支付得時候,借:其他應付款25,貸:庫存現(xiàn)金25?
2018-09-27 15:45
計提了,下月收到發(fā)票,沖銷了計提,就是已平賬,再按發(fā)票入賬(就是沖銷更正法)
2018-09-27 15:46
那我這么做的是不是對的
2018-09-27 15:48
你這樣做,不影響核算結果,但是計提的分錄沒有沖銷,沒有發(fā)票。
2018-09-27 15:51
計提的水電費。也要發(fā)票?不是支付的時候附上發(fā)票就可以了嗎
2018-09-27 15:53
計提的水電費不要發(fā)票,如果是沖銷了,就是沒有發(fā)票也行。如果按你的處理方式,就是計提的水電費后面沒有發(fā)票。
2018-09-27 15:59
那我分錄錯了嗎?計提水電費。借:管理費用-水電費 貸:其他應付款 (不用附發(fā)票。) 下個月支付后收到發(fā)票。 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金。這樣的分錄? 就是支付的時候不用附發(fā)票?
我已經(jīng)亂了。。。。。
2018-09-27 16:00
明白了
2018-09-27 16:02
1、計提 借管理費用 20。貸其他應付款 ,下一個做一比,2、沖銷分錄 借管理費用 貸其他應付款。3、。收到票做 借管理費用。貸庫存現(xiàn)金。是這樣?
2018-09-27 16:05
最好是采用沖銷更正法處理。最后付款時的憑證發(fā)票與付款金額一致
2018-09-27 16:06
就是我這樣處理的嗎?就是多了一筆紅字沖銷分錄。是不是
2018-09-27 16:07
上述說法完全正確,是這樣的
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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