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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-09-23 17:30

您好,第二個應(yīng)該轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再做第一個分錄,把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。只做第一個不完善,是老的做法。

一笑而過 追問

2018-09-23 17:34

老師  正規(guī)的分錄咱們做呢

一笑而過 追問

2018-09-23 17:40

老師 正規(guī)的分錄怎么做呢

文老師 解答

2018-09-23 21:30

借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) 稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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