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萌佳佳
于2018-09-20 17:26 發(fā)布 ??4661次瀏覽
婷婷老師
職稱: ,稅務(wù)師,中級會計師
2018-09-20 19:45
已勞務(wù)發(fā)票入賬,你現(xiàn)在就是和這個勞務(wù)公司有業(yè)務(wù),和其他人沒關(guān)系了
萌佳佳 追問
2018-09-20 21:34
我以勞務(wù)發(fā)票300萬入賬時借:應(yīng)收賬款―勞務(wù)公司300萬 貸:應(yīng)收賬款―被掛靠公司300萬,,,然后再根據(jù)支付明細做賬務(wù)處理分錄:工程施工―人工費――水電工李偉80萬 工程施工―人工費――主體勞務(wù)李偉200萬 工程施工人工費―防水班組2萬 借:管理費用―上繳毛利1.5萬 借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(已交稅金)8.7萬 稅金及附加 1.044 貸:應(yīng)收賬款――勞務(wù)公司293.244 勞務(wù)賬戶上還有余額6.756 這樣對嗎,勞務(wù)公司是我們掛靠的大公司是同一個集團公司的勞務(wù)公司
婷婷老師 解答
2018-09-20 22:31
可以這樣做,收到勞務(wù)發(fā)票, 借,工程施工 應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 付勞務(wù)費時 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 貸:銀行存款
2018-09-21 08:38
這樣記我怎么提現(xiàn)項目上各班組的付款情況呢,我這是掛靠,做內(nèi)賬
2018-09-21 08:53
你們是掛靠的和班組沒關(guān)系
2018-09-21 09:03
我們是掛靠集團公司,勞務(wù)班組相當于掛靠勞務(wù)公司,我們的分包合同是甲方集團公司乙方是勞務(wù)公司,勞務(wù)公司又與班組負責人簽訂經(jīng)濟責任協(xié)議,然后集團公司和這個勞務(wù)公司也是有關(guān)系的,勞務(wù)費在勞務(wù)賬戶上沒有用完下次還可以付,勞務(wù)公司還收的有管理費,這個管理費和稅金以后還要班組分攤
2018-09-21 10:28
首先你得先捋清自己現(xiàn)在的角色和業(yè)務(wù),不要把你們整個公司業(yè)務(wù)混到一起想好吧,那樣你就亂死了
2018-09-21 11:08
我第一次碰到這種情況感覺都不會做了,老板只負責這一個項目,他墊付的錢我都借記現(xiàn)金,貸記其他應(yīng)付款―老板,工程款撥付時,錢是被掛靠公司收的,錢到不了我們的手里,被掛靠公司扣完稅金管理費等之后是我們可以支配的工程款,特別是付勞務(wù)的時候,我把各班組的工資表上報,公司審核沒問題后向勞務(wù)公司撥款300萬,勞務(wù)公司扣完稅金管理費之后給各班組打款,剩余沒用完的可以下次支付,我做賬的時候肯定要對各班組的賬也做明細的,要不然老板要看各班組拿工程款的情況賬上顯示不出來也不對吧,我是我們掛靠方的會計,我既要面對項目上的各勞務(wù)班組各供應(yīng)商又要面對被掛靠公司,被掛靠公司收到工程款之后我記應(yīng)收款 ―被掛靠公司增加
付款的時候我記應(yīng)收款―被掛靠公司減少
2018-09-21 11:09
我這樣的思路不對嗎
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婷婷老師 | 官方答疑老師
職稱:,稅務(wù)師,中級會計師
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2018-09-20 21:34
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2018-09-20 22:31
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2018-09-21 08:38
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2018-09-21 08:53
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2018-09-21 09:03
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2018-09-21 10:28
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2018-09-21 11:08
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2018-09-21 11:08
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2018-09-21 11:09