
我之前做去年12月有一筆做到了其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費(fèi)用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應(yīng)收款,貸管理費(fèi)用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費(fèi)用呢?不是應(yīng)該增加管理費(fèi)用嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理部門人員的差旅費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權(quán)資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付房租,怎么調(diào)賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費(fèi)用1022.42,其他應(yīng)收款494.74貸:應(yīng)付職工1517.16然后我工資報了4000,應(yīng)該如何做賬呢?

