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蕾蕾碩果
于2018-09-19 15:29 發(fā)布 ??798次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-09-19 16:46
一、 對于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費(fèi) 1、付款時(shí)分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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