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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-18 10:33

發(fā)票收入對應的是應交稅費—增值稅—銷項稅額 
預繳稅費計入應交稅費—未交增值稅里面

涅槃 追問

2018-09-18 11:04

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時呢?是做借:稅金及附加,貸:應交稅費—未交增值稅嗎?

辜老師 解答

2018-09-18 11:05

增值稅是不計入稅金及附加的,銷項稅可以用進項稅抵減,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額,應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應交稅費—未交增值稅

涅槃 追問

2018-09-18 11:14

這個是項目上預繳的增值稅,也要這么做嗎?

辜老師 解答

2018-09-18 11:19

是的,增值稅都是這樣操作的

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