
房地產(chǎn)預(yù)售階段,7月發(fā)票未按預(yù)售0稅率開,8月開具紅字發(fā)票并且8月沒有銷售額,9月申報增值稅時附表一與附表三效驗不通過,這個需要怎么申報
答: 校驗不通過的原因是什么?校驗不通過不一定就是開票問題。具體根據(jù)提示來看。為啦更準(zhǔn)確,建議咨詢國稅大廳。
請問,房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)售階段,每月預(yù)繳增值稅時同時預(yù)繳附加稅,附加稅每月還需在申報一次嗎?假如另外申報附加稅時,報表顯示預(yù)繳的附加稅成了退稅額?不知道怎么回事
答: 你好,如果本月需要繳納增值稅500,預(yù)繳300,還需要繳納增值稅200,附加稅的計稅依據(jù)就是200,預(yù)繳的附加稅需要填。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月開具發(fā)票錯誤,未給客戶認(rèn)證,8月紅字又開了正確的,當(dāng)月總的銷售額為正數(shù),那增值稅申報表需要體現(xiàn)紅字發(fā)票的信息嗎?還是直接申報正負(fù)相抵后的金額就行,附表需要填嗎
答: 您好!直接讀入后會顯示正負(fù)相抵的金額
七月收到增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證,8月申報時發(fā)現(xiàn)有誤未申報抵扣,銷售方要求退回,還用開具紅字信息表么
房開企業(yè)處于預(yù)售階段,6月份預(yù)繳了12萬的增值稅,沒有開過發(fā)票,本月進(jìn)行申報,該如何填報申報表
老師,6月的銷售,7月發(fā)售退貨退票,開具了紅字發(fā)票,申報表附表一我在開具其他發(fā)票下面填的負(fù)數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷項,申報不通過,請問下哪里有問題?
本月報稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報增值稅時主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù),還有需把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

