
今年6月開的發(fā)票 7到9月沒開發(fā)票 按理會(huì)計(jì)7月就申報(bào)過印花稅了 現(xiàn)在9月申報(bào)印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報(bào)還是算6月的發(fā)票印花稅
答: 你這個(gè)4-6月申報(bào)期,不是在9月申報(bào)的,你0申報(bào)后,應(yīng)該是會(huì)報(bào)錯(cuò)的,如果報(bào)錯(cuò),你要吧這行申報(bào)記錄刪除,
對(duì)印花稅申報(bào)不理解,對(duì)于銷售開票時(shí),必定會(huì)申報(bào)印花稅。那如果采購(gòu)時(shí)收到發(fā)票是否也應(yīng)該申報(bào)印花稅
答: 您好,一般情況下,查賬征收的,有合同就交印花稅,沒合同不交印花稅的。核定征收的,有收入和采購(gòu)就要交印花稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去稅局代開發(fā)票時(shí),一共扣了印花稅比申報(bào)印花稅數(shù)據(jù)高,要如何申報(bào)
答: 您好,按扣的印花稅申報(bào)。
請(qǐng)問印花廠幫服裝廠印花,開的印花加工費(fèi)發(fā)票13%增值稅稅率,這個(gè)申報(bào)印花稅的時(shí)候,是按購(gòu)銷合同還是加工承攬合同申報(bào)?
老師,請(qǐng)問根據(jù)新的印花稅法,只是開發(fā)票-服務(wù)費(fèi)的話是否需要申報(bào)印花稅?還是開發(fā)票并且有合同才需要交印花稅
請(qǐng)問老師,上月開錯(cuò)普票,印花稅正常申報(bào),這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那印花稅要怎么申報(bào)尼?謝謝
請(qǐng)問老師,上月開錯(cuò)普票,印花稅正常申報(bào),這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那印花稅要怎么申報(bào)尼?謝謝

