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堅持
于2018-09-11 20:30 發(fā)布 ??1208次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-11 20:31
你好,還需要計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)就是把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 電費是根據(jù)實際發(fā)生情況計入,不需要計提
堅持 追問
2018-09-11 20:33
還有長期待攤費用吧,
鄒老師 解答
你好,如果有長期待攤費用,需要攤銷的
2018-09-11 20:34
除了這些還有嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,計提的
你好,需要計提的就是折舊,稅費,工資這些 需要結(jié)轉(zhuǎn)的就是損益
2018-09-11 20:35
制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,制造費用期末是沒有余額的
2018-09-11 20:37
期末沒余額的科目,是不是除了制造費用,損益類科目,沒其他的了
2018-09-11 20:42
你好,是的,其他的科目都可能會有余額的
2018-09-11 20:47
需要計提的成本,稅費,工資,折舊,待攤費用等,是不是有了計提,沒了不計提,是不是月末計提,月初交,月初什么時候交,月末什么時候計提
2018-09-11 20:52
水費需要計提嗎
2018-09-11 20:58
你好,月末就是月底最后一天計提 月初是15日之前繳納 水費不需要計提,根據(jù)實際發(fā)生情況計入
2018-09-11 21:00
15號之前交納什么,不是只有稅費才能交納嗎,還有什么需要交納,折舊能交納嗎?那么這些是不是有了就計提,沒了就不計提
2018-09-11 21:03
你好,需要繳納增值稅,附加稅,個人所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅等稅款 折舊是計提,不存在繳納的問題 增值稅不需要計提,其他稅款有應(yīng)納稅額就計提,沒有就不需要計提
2018-09-11 21:04
嗯,我是說月初交納時,那幾個里面都交納什么
2018-09-11 21:06
你好,需要繳納是稅費(增值稅,附加稅,個人所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅等)
2018-09-11 21:09
工資,折舊,待攤費用,不用交納嗎,工資發(fā)了,不做發(fā)的分錄嗎,折舊,攤銷,不需要再做什么分錄嗎?
2018-09-11 21:12
你好,工資發(fā)放了做發(fā)放分錄 折舊,攤銷是月末做折舊計提,無形資產(chǎn)攤銷分錄 我是說月初交納時,那幾個里面都交納什么(我是根據(jù)你說的繳納涉及的業(yè)務(wù),因為其他的業(yè)務(wù)都不會說是繳納),工資是發(fā)放,折舊是計提,攤銷也不是繳納
2018-09-11 21:15
只有交納稅款,發(fā)放工資,那長期待攤費用,計提的折舊,月初不做任何處理?會不會像工資一樣,發(fā)放了,做個分錄,稅費交納了,做個分錄?
2018-09-11 21:17
你好,長期待攤費用是月底攤銷,折舊也是月底計提,而不是月初做賬務(wù)處理的 長期待攤費用是發(fā)生做一筆分錄 借;長期待攤費用 貸;銀行存款等科目 之后每個月月底攤銷 借;管理費用等科目 貸;長期待攤費用 折舊是 固定資產(chǎn)做購進分錄 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 之后每個月月底計提 借;管理費用等科目 貸;累計折舊
2018-09-11 21:19
為什么有的需要計提,稅費,工資,折舊等這些需要計提,而稅費,電費不需要計提
2018-09-11 21:27
你好,是增值稅不需要計提 這個就是不同業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的規(guī)定造成的
2018-09-12 08:51
除了增值稅不需要計提,其他的稅費都得計提吧
你好,增值稅,印花稅,購置稅,契稅,耕地占用稅不需要計提 其他的需要計提
2018-09-12 08:55
除了這5個稅種不需要計提,其他的稅種都需要計提嗎?這5個怎么做分錄,其他不需要計提的怎么做分錄
2018-09-12 08:57
你好,其他的需要計提 增值稅 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 印花稅 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 購置稅借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 契稅 借;在建工程或固定資產(chǎn) 貸銀行存款 耕地占用稅 借;在建工程或開發(fā)成本 貸銀行存款 其他需要計提 借;稅金及附加或所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——附加稅等稅種, 企業(yè)所得稅
2018-09-12 09:18
小規(guī)模,一般納稅人的增值稅都不用計提嗎?假如一個小規(guī)模增值稅納稅人5月11號取得收入,是不是的在5月11號做借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這樣的分錄?等到7月份才交稅,那么這其中還用不用做賬務(wù)處理,就一直放著,等到交稅時才處理嗎?
2018-09-12 09:22
你好,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模是這樣做分錄 是的
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鄒老師 | 官方答疑老師
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