提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交增值稅 借:應交增值稅-未交增值稅?
答: 你好,是的


劉老師 解答
2015-11-27 15:24
劉老師 解答
2015-11-27 19:41