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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-27 14:26

嗯, 后續(xù)可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅明細(xì)核算嗎?前面的賬還要改嗎?還有前幾年的賬也要改嗎

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:00

請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?摘要:沖銷7月份憑證的錯(cuò)誤 借;銀行存款720 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入720 貸;本年利潤(rùn) 720
摘要:更正7月份憑證的錯(cuò)誤
借:管理費(fèi)用720 貸:銀行存款720,等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?分錄,借本年利潤(rùn)720貸記管理費(fèi)用720是這樣嗎?

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:02

摘要:沖銷7月份憑證的錯(cuò)誤 借;銀行存款360 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入360
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入360 貸;本年利潤(rùn)360
摘要:更正7月份憑證的錯(cuò)誤
借:管理費(fèi)用360 貸:銀行存款360,等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?分錄,借本年利潤(rùn)360貸記管理費(fèi)用360是這樣嗎?

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:10

結(jié)轉(zhuǎn),的時(shí)候,前面是借:本年利潤(rùn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi),管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出。,啟不是要沖掉這張憑證。

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 15:11

還是說(shuō)沖掉這張憑證本年利潤(rùn)460,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)360,管理費(fèi)用30,營(yíng)業(yè)外支出的70,其中財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入360 貸;本年利潤(rùn)360。

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 23:01

請(qǐng)問(wèn),年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配是等于年初未分配利潤(rùn)加本年累計(jì)凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不考慮以前年度損益調(diào)整

沉浮 追問(wèn)

2015-11-27 23:08

年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是等于年初未分配利潤(rùn)  加  本年累計(jì)凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分當(dāng),借:本年利潤(rùn),貸記利潤(rùn)分配。不考慮以前年度損益調(diào)整

沉浮 追問(wèn)

2015-11-29 21:13

請(qǐng)問(wèn)是不是說(shuō),直接將本年累計(jì)凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。

鄒老師 解答

2015-11-27 14:24

個(gè)人建議通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅明細(xì)核算

鄒老師 解答

2015-11-27 14:29

把余額交完了,在這個(gè)月就可以改用 應(yīng)交稅費(fèi) 核算了

鄒老師 解答

2015-11-27 15:01

金額是360而不是 720

鄒老師 解答

2015-11-27 15:02

是的

鄒老師 解答

2015-11-27 15:21

你自己理清楚思路吧,我都被你繞暈了
簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化,要學(xué)會(huì)把問(wèn)題簡(jiǎn)單化

鄒老師 解答

2015-11-27 23:06

不存在結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),只需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2015-11-28 18:53

不是的,就是將本年利潤(rùn)的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就是了

鄒老師 解答

2015-11-29 21:13

年底最后一筆分錄需要這樣處理

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比如,你有比預(yù)收賬款,如果直接掛在預(yù)收就要先預(yù)交或者申報(bào)稅,但是你先把這筆錢放入其他應(yīng)收賬務(wù)等開(kāi)票了以后在把這筆錢以轉(zhuǎn)出來(lái)抵消應(yīng)收。
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