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會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-09-07 17:08 發(fā)布 ??4684次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-07 17:11
你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 計提時,一個是借方科目,一個是貸方科目
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-09-07 17:13
不是的老師 借:應(yīng)付工資 與 借:管理費用 我這個存在問題 計提時應(yīng)付工資只能在貸方
2018-09-07 17:20
老師在忙嗎?
鄒老師 解答
2018-09-07 17:21
你好,你這個分錄怎么都是在借方,沒有貸方發(fā)生額呢?
2018-09-07 17:22
未計提工資 直接做應(yīng)付工資 銀行存款可以嗎
2018-09-07 17:24
你好,需要補計提,否則應(yīng)付職工薪酬就會出現(xiàn)余額負數(shù)的
這是之前做的 也沒計提 直接做了應(yīng)付工資
2018-09-07 17:27
你好,如果不計提,應(yīng)付職工薪酬就會出現(xiàn)余額負數(shù)的
2018-09-07 17:29
王老師你意思就是最后還是需要做到管理費用里 應(yīng)付工資最后是平的 對嗎
2018-09-07 17:30
你好,相應(yīng)做計提分錄,應(yīng)付職工薪酬余額才會是平的
2018-09-07 17:34
年底匯總做一筆可以不
2018-09-07 17:35
你好,個人建議是按月計提比較合適 年底一次性計提,就會導(dǎo)致之前月份費用少,利潤多 年底一個月費用會陡增,這樣是不正常的
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廠部管理人員工資記管理費用吧,謝謝老師
答: 是的,廠部管理人員工資記管理費用。
要這樣做么,借:管理費用-工資
答: 工資按下面這個做,需要先計提
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我錄入的工資數(shù)據(jù)是兩個人,一個是2500,一個是2600,工資費用分配后產(chǎn)生的管理費用是5000,這怎么解決
答: 管理費用? 你這個是車間的工資嗎
老師,是不是所有管理人員工資都要進入管理費用呢
討論
管理人員的工資不是管理費用么
老師, 采購部門員工的工資費用,是管理費用嗎?
工資算管理費用嗎謝謝老師
后勤工資是管理費用嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624672 個
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2018-09-07 17:13
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2018-09-07 17:20
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2018-09-07 17:21
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2018-09-07 17:22
鄒老師 解答
2018-09-07 17:24
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2018-09-07 17:24
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2018-09-07 17:35