老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問(wèn)
以后誰(shuí)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票如果是你們開(kāi)的話(huà)就是寫(xiě)你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑?huà)就寫(xiě)被掛靠公司 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問(wèn)
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問(wèn)
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問(wèn)
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來(lái)免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答

資產(chǎn)負(fù)債表期末及年初其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)正常嗎 什么原因
答: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對(duì)應(yīng)科目正數(shù)
老師好,公司原來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,9月季度報(bào)表中這兩個(gè)有余額,填在應(yīng)收款項(xiàng)和短期借款中可以嗎
答: 你好,這個(gè)是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末資產(chǎn)負(fù)債表里,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)怎么填?
答: 您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。

