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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-05 16:31

就是計(jì)算所得稅時(shí),本來是按照利潤額比如100萬元乘以稅率25%,直接計(jì)算所得稅的,但是因?yàn)橛胁荒苁嵌惽翱鄢闹С觯ū热绨讞l)假設(shè)10萬元,那么所得稅就要按照110萬元*25%計(jì)算,這個(gè)10萬不能稅前扣除的意思

涵寶兒 追問

2018-09-05 16:33

那意思是購貨,銷售最好都要開票嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-05 16:35

購進(jìn)要開票,銷售不開票也可以做收入的。

涵寶兒 追問

2018-09-05 16:37

哦,謝謝

徐阿富老師 解答

2018-09-05 16:41

恩,不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個(gè)稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個(gè)是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個(gè)是可以,這個(gè)我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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