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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-04 16:54

你好,需要知道是什么原因做這個(gè)調(diào)整分錄,才知道是否正確的

舍...得 追問

2018-09-04 16:59

2017年的專票以普票做賬2018年8月認(rèn)證,該怎么做分錄。

鄒老師 解答

2018-09-04 17:00

你好 
借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)    貸;銀行存款等科目 
借;原材料等科目  貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

舍...得 追問

2018-09-04 17:01

價(jià)稅合計(jì)金額500元

鄒老師 解答

2018-09-04 17:02

你好,如果是費(fèi)用發(fā)票就這樣處理  
借;以前年度損益調(diào)整   5000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000/(1+稅率)*稅率  貸;銀行存款等科目5000 
借;以前年度損益調(diào)整  貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)5000/(1+稅率)*稅率

舍...得 追問

2018-09-04 17:09

17年做成主營業(yè)務(wù)成本 
該怎么弄

鄒老師 解答

2018-09-04 17:13

你好,正確應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
做過分紅嗎?或者是計(jì)提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個(gè)過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個(gè)使用以前年度損益調(diào)整,你這個(gè) 差額部分做這個(gè),
2021-04-25 14:01:06
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