- 送心意
紅紅老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-30 07:18
你好,受托方分錄如下:
1、收到代銷商品時(shí)
借:受托代銷商品21600
貸:受托代銷商品款21600
2、對(duì)外銷售時(shí)
借:銀行存款14040
貸:受托代銷商品12000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2040
3、收到增值稅專用發(fā)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2040
貸:應(yīng)付帳款 2040
借:受托代銷商品款 12000
貸:應(yīng)付帳款 12000
4、支付貨款及扣代銷手續(xù)費(fèi)
借:應(yīng)付帳款14040
貸:銀行存款12768
其他業(yè)務(wù)收入1200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)72
親,如有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
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你好
借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶
貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58

借應(yīng)收賬款101.7
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理費(fèi)用…福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
借方應(yīng)付職工薪酬
貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460
貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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