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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-27 15:32

你好 
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

水杯子 追問

2018-08-27 15:40

是以前的貨款,也走工資嗎

鄒老師 解答

2018-08-27 15:42

你好,貨款是通過應(yīng)付賬款核算啊 
你之前問的是(公司買的健身器材用于員工使用 怎么入賬),這個是職工福利,所以通過了應(yīng)付職工薪酬核算的

水杯子 追問

2018-08-27 15:47

老師我的問題是老公司的應(yīng)收和應(yīng)付,現(xiàn)在在用新公司走,怎么做計分錄?老師不好意思,我搞錯了,是這個問題

鄒老師 解答

2018-08-27 15:48

你好,是應(yīng)收收到,應(yīng)付支付了嗎

水杯子 追問

2018-08-27 15:53

是的

鄒老師 解答

2018-08-27 15:53

你好 
借;銀行存款   貸;應(yīng)收賬款 
借;應(yīng)付賬款   貸;銀行存款

水杯子 追問

2018-08-27 16:06

不是老師我的意思是怎么把以前公司的應(yīng)收款和應(yīng)付款,掛在現(xiàn)在的公司上

鄒老師 解答

2018-08-27 16:07

你好,是公司名稱變更了 
還是不同公司的應(yīng)收,應(yīng)付轉(zhuǎn)接?

水杯子 追問

2018-08-27 16:12

公司名稱變更了

鄒老師 解答

2018-08-27 16:12

你好,名稱變更了,主體還是延續(xù)之前的主體的 
收款,付款就是這樣做分錄的 
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 
借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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