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愛笑的流沙
于2015-11-26 11:47 發(fā)布 ??881次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-11-26 11:47
以前會計做的賬,(1)為員工支付意外險,未收到發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 (2)收到發(fā)票時 借:應付職工薪酬——福利費 貸:預付賬款 (3)計提福利費 借:費用 貸:應付職工薪酬——福利費 總監(jiān)說這筆賬不對,我也覺得不對,可是正確的該怎么做???ps:公司福利要計提 求大神解答??!
鄒老師 解答
2015-11-26 11:48
我個人理解就是這樣進行賬務處理的
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庫房怎么做賬,麻煩解答一下
答: 你好!可以計入固定資產處理
我問一下 我們單位有個不是我們單位的人需要領提成 我該如何做賬有哪位老師能解答一下
答: 借;銷售費用等科目 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個怎么做賬,求老師解答
答: 你好,這個是罰款? 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款
火鍋店的充值卡怎么做賬呢?充值當天怎么做賬?消費的時候走怎么做呢?求解答
討論
老師,請問 我們單位買一件酒贈一瓶的這種,會計咋做賬了,求解答
老師,麻煩解答以下問題:1.老板個人車庫租給公司需什么手續(xù)?如何做賬2.私車租給公司需什么手續(xù)?如何做賬
員工的生育補貼到賬我這邊怎么做賬呀?麻煩老師解答下,謝謝!
各位老師好,我想問一下,去年的做賬和申報數據報錯了,今年該怎么調整呢?麻煩老師們解答,謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
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鄒老師 解答
2015-11-26 11:48