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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-26 11:47

以前會計做的賬,(1)為員工支付意外險,未收到發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 
(2)收到發(fā)票時 借:應付職工薪酬——福利費 貸:預付賬款 
(3)計提福利費 借:費用 貸:應付職工薪酬——福利費 
總監(jiān)說這筆賬不對,我也覺得不對,可是正確的該怎么做???ps:公司福利要計提 
求大神解答??!

鄒老師 解答

2015-11-26 11:48

我個人理解就是這樣進行賬務處理的

上傳圖片 ?
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你好!可以計入固定資產處理
2018-10-17 15:45:52
借;銷售費用等科目 貸;銀行存款等科目
2016-11-07 15:59:37
以前會計做的賬,(1)為員工支付意外險,未收到發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 (2)收到發(fā)票時 借:應付職工薪酬——福利費 貸:預付賬款 (3)計提福利費 借:費用 貸:應付職工薪酬——福利費 總監(jiān)說這筆賬不對,我也覺得不對,可是正確的該怎么做???ps:公司福利要計提 求大神解答??!
2015-11-26 11:47:32
你好,這個是罰款? 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款
2020-07-09 14:04:06
你好,你是做代理記賬嗎?
2020-03-13 06:48:14
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