
去年11月份的社保費返還,收到錢了,應該怎樣做分錄?
答: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
老師,社保費怎么做分錄
答: 計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月交的社保費,公司部份跟代員工交納部份,分別怎么做分錄呢?
答: 你好,如果工資計提已經(jīng)入了其他應付款員工交納部份,交就直接沖銷代員工交納部份,社保費差額入公司成本


四季 追問
2018-08-23 11:03
宋生老師 解答
2018-08-23 11:04
四季 追問
2018-08-23 11:04
宋生老師 解答
2018-08-23 11:05