国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

程小峰老師

職稱中級會計(jì)師,CMA,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-19 13:39

您好!你這個做得沒問題的。利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就按調(diào)整后的數(shù)據(jù)入賬。你們是手工帳還是財(cái)務(wù)軟件賬的。

陳麗 追問

2018-08-19 13:45

我們是手工賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡了,但未分配利潤那里年初數(shù)與期末數(shù)差額與利潤表累計(jì)金額剛好少3200,是怎么回事啊?謝謝老師

陳麗 追問

2018-08-19 14:01

老師:利潤分配_未分配利潤 3200在利潤表里哪個項(xiàng)目里填寫?謝謝老師

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤%2B本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-03-31 09:20:13
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 你好,符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
你還做別的嗎?只做這個?
2020-02-25 12:52:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...