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送心意

舟舟老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-08-18 14:28

請(qǐng)您稍等,我來整理一下

舟舟老師 解答

2018-08-18 14:36

借:營(yíng)業(yè)收入400 
貸:存貨25 
       營(yíng)業(yè)成本375 
借:存貨10 
貸:資產(chǎn)減值損失10 
借:遞延所得稅資產(chǎn)15*0.25 
貸:所得稅費(fèi)用3.75

醬醬 追問

2018-08-18 15:17

老師,存貨25是怎么算出來的呀

舟舟老師 解答

2018-08-18 15:21

只想期末庫(kù)存商品(不考慮減值)合并層面是多少,個(gè)別報(bào)表是多少,然后抵消多少 
這里是50*(2-1.5)

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
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借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
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您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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