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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-17 13:55

你好!沖減你們應(yīng)付賬款就可以的按實際發(fā)票

似曾相識 追問

2018-08-17 14:49

具體的從一開始的分錄到最后付款的分錄能寫出來嗎?零售給客戶時候是13萬

QQ老師 解答

2018-08-17 14:53

你好!7月份你們怎么做的分錄?

似曾相識 追問

2018-08-17 14:55

像這種情況的話?是不是7月份不需要做分錄呀!直接8月份零售掉了再做呀!

QQ老師 解答

2018-08-17 15:02

你好!你們收到了車按規(guī)定要暫估入庫的

似曾相識 追問

2018-08-17 15:10

收到車時的價格與零售時的價格往往不一樣的有誤差有時多有時少。這種情況到底用什么方法做較好?

QQ老師 解答

2018-08-17 15:11

你好!實在夠還是銷售?按發(fā)票金額調(diào)整就可以

似曾相識 追問

2018-08-17 15:22

老師:你能把這一套分錄這出來嗎?從供應(yīng)商購貨到零售給客戶的分錄

QQ老師 解答

2018-08-17 15:31

你好!借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款—暫估    來發(fā)票 原分錄沖紅字 在按發(fā)票做藍(lán)字就可以

似曾相識 追問

2018-08-17 15:58

借:庫存商品10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬(暫估應(yīng)付款)。借:應(yīng)付賬款10萬(暫估應(yīng)付款),貸:庫存商品10萬。借:銀行存款13萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入11.206897萬,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅額)1.793103萬。借:主營業(yè)務(wù)成本8萬,貸:庫存商品8萬。對嗎?

QQ老師 解答

2018-08-17 16:03

可以的,  還少一個   借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項 (小規(guī)模就不寫進(jìn)項稅)   貸:應(yīng)付賬款

似曾相識 追問

2018-08-17 16:04

還需做個借:庫存商品6.896552萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1.103448萬,貸:銀行存款8萬

QQ老師 解答

2018-08-17 16:06

你好!是的,來發(fā)票時,你們可以抵扣進(jìn)項稅  結(jié)轉(zhuǎn)成本就不是8萬元了

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