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于2018-08-14 11:32 發(fā)布 ??3393次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2018-08-14 11:33
為所得稅費(fèi)用的科目的了
111 追問
2018-08-14 12:02
老師,那比如說這個(gè)月利潤表上我們利潤總額是1000萬,計(jì)提了50萬壞賬準(zhǔn)備,那我們這個(gè)月正常預(yù)繳所得稅是1000*0.25=250,那么這個(gè)月計(jì)提所得稅分錄:借 所得稅費(fèi)用 250 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅250 計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.5 0貸:所得稅費(fèi)用12.5這樣所得稅費(fèi)用不就沖減了嗎?請問老師正確應(yīng)該怎么做
2018-08-14 12:09
還有請問老師,遞延所得稅對應(yīng)科目是不是只能為所得稅費(fèi)用,如果不是,那么什么情況下可以為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
袁老師 解答
2018-08-14 13:03
是的,不用的了所得稅費(fèi)用:250-12.5=237.5
2018-08-14 13:17
那老師,遞延所得稅對應(yīng)科目是不是只能為所得稅費(fèi)用,如果不是,那么什么情況下可以為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2018-08-14 13:18
可是這樣不就沖減了嗎
2018-08-14 14:25
這個(gè)不對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)的了
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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2018-08-14 12:02
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2018-08-14 13:18
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2018-08-14 14:25