老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是通過利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎,還是凈利潤(rùn)來算
答: 你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。
企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額嗎
答: 不完全是的,如果利潤(rùn)總額不需要調(diào)整,應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:17年匯算清繳后,稅局需退企業(yè)所得稅,增加18年未分配利潤(rùn),此利潤(rùn)直接在當(dāng)期利潤(rùn)表增加,請(qǐng)教,填18年當(dāng)期企業(yè)所得稅表時(shí),是用18年當(dāng)期收入減費(fèi)用得出利潤(rùn),繳納企業(yè)所得稅,當(dāng)期利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表中的利潤(rùn)不一致,怎么辦?
答: 所得稅退稅增加的是你當(dāng)期的凈利潤(rùn),企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)總額計(jì)算繳納。 這個(gè)調(diào)整并不影響你當(dāng)期的利潤(rùn)總額。


GU 追問
2018-08-13 20:11
王雁鳴老師 解答
2018-08-13 20:11
GU 追問
2018-08-13 20:20
王雁鳴老師 解答
2018-08-13 20:20