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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-08-11 17:46

現(xiàn)在八月份,想更正下,那樣處理肯定錯了吧

小草 追問

2018-08-11 17:46

現(xiàn)在八月份,想更正下,那樣處理肯定錯了吧

小草 追問

2018-08-11 17:46

現(xiàn)在八月份,想更正下,那樣處理肯定錯了吧

答疑-李老師 解答

2018-08-11 17:46

可以的!等你有銷項的時候,抵扣即可!

小草 追問

2018-08-11 17:49

現(xiàn)在要賬務(wù)處理的調(diào)整到應(yīng)交稅費進項稅額借方嗎

答疑-李老師 解答

2018-08-11 17:52

你轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅可以

小草 追問

2018-08-11 17:55

負(fù)數(shù)了

答疑-李老師 解答

2018-08-11 17:58

是這樣的,月底都轉(zhuǎn)入這個科目!

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應(yīng)交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進項稅額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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