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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-11 15:59

是的,你的理解是正確的了

青春俠 追問

2018-08-11 16:02

還是在應交稅費,增值稅留底稅額科目下

青春俠 追問

2018-08-11 16:03

待抵扣進項稅額下了,余額是負數

袁老師 解答

2018-08-11 22:07

是的,你的理解是正確的了

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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