結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的時(shí)候 按哪個(gè)填啊?
A????????????
于2018-08-10 17:41 發(fā)布 ??520次瀏覽
- 送心意
黃老師-阿頂
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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不需要結(jié)轉(zhuǎn)呀,進(jìn)項(xiàng)也不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2018-08-10 17:49:47

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
如果有應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-07-15 15:44:21

報(bào)稅時(shí)附表二有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填列,可以根據(jù)具體轉(zhuǎn)出的原因填列
2017-12-01 09:07:03

你好,與收入的銷項(xiàng)稅合計(jì)填的。
2017-09-11 17:48:00

您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般情況下分錄是這樣寫的:
各種情況下的會(huì)計(jì)處理:
(1)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項(xiàng)目,比如用于在建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)處理:
借:在建工程
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
(2)用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理:
借:基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品(稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
(3)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
申報(bào)上,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)方法:
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會(huì)自動(dòng)生成的。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-18 23:34:45
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