
一般納稅人,6月開(kāi)票員有一張發(fā)票稅率按3%開(kāi),因稅率開(kāi)錯(cuò)網(wǎng)上無(wú)法申報(bào),經(jīng)辦帶著材料前往大廳申報(bào)要求我們按正確稅率6%申報(bào)并繳納了稅額,7月份錯(cuò)誤稅率發(fā)票已沖紅按正確稅率重新開(kāi)票,本月如何填寫(xiě)申報(bào)稅額
答: 您好,本月這兩個(gè)發(fā)票一正一負(fù),不用填寫(xiě)申報(bào)表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報(bào)處理。
老師,我公司是一般納稅人6%,6月有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)按3%,到稅務(wù)窗口申報(bào)時(shí),窗口要求我司按正確6%稅額申報(bào)并交納,7月份開(kāi)票員把錯(cuò)誤發(fā)票沖紅重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)本月我要怎么填寫(xiě)申報(bào)金額
答: 就直接按你本月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的金額申報(bào)即可。如:開(kāi)票金額為100元,7月已開(kāi)具3%紅沖發(fā)票和6%的藍(lán)票,7月份就只需要繳納100的3%的稅額,與6月份3%的稅額算一起就是6%的稅額,也就是7月份補(bǔ)了另外3%的稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,第一季度收入已經(jīng)超30W,3月錯(cuò)開(kāi)發(fā)票,應(yīng)開(kāi)1%稅率,實(shí)際開(kāi)成了0%稅率,4月已紅沖并開(kāi)具了正確的發(fā)票申報(bào)第一季度增值稅時(shí),是按照正確的1%稅率申報(bào),還是按照錯(cuò)的0%稅率申報(bào)?
答: 您好,這個(gè)是先按發(fā)票上面按0%先申報(bào)。


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2018-08-07 16:16
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2018-08-07 16:19
王雁鳴老師 解答
2018-08-07 16:20
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2018-08-07 16:29
王雁鳴老師 解答
2018-08-07 16:33