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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-05 09:17

是13的退稅率,進項17

袁老師 解答

2018-08-05 09:20

借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,這個確認增值稅即可了

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如果是退稅率是零的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷就是如下 借:應收賬款—出口單位 紅字 貸:主營業(yè)務入—出口銷售 紅字 借:應收賬款—出口單位 貸:主營業(yè)務收入—出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2017-06-14 11:42:42
出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時,如已按規(guī)定計算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應將已計入產(chǎn)品成本的進項稅額分離出來,轉(zhuǎn)做準予抵扣的進項稅額,在當期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進項稅額。 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 按出口額計稅: 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 計算當月應交增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-05-19 09:31:33
是13的退稅率,進項17
2018-08-05 09:17:53
您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品等科目。
2018-08-10 14:05:35
借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-02-28 16:32:51
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